您現在的位置:首頁 >> 機關建設 >> 機關工作之窗
九三學社桂林市委員會2022年部門預算說明
2022-02-09 (來源:桂林九三學社)

目錄

第一部分? 部門概況.....................................1

一、主要職能職責........................................1

二、機構設置............................................1

三、編制現狀及人員構成..................................1

四、年度主要工作任務....................................1

第二部分? 2022年部門預算情況說明.......................2

一、收支預算總體情況....................................2

二、財政撥款支出預算情況................................3

三、“三公”經費、會議和培訓費說明.........................5

四、政府采購情況說明....................................6

五、政府性基金預算情況..................................6

六、國有資本經營預算情況................................6

七、其他重要事項情況說明................................6

第三部分 專業名詞解釋..................................7

第四部分? 部門預算報表.................................8

一、部門收支總體情況表(表1)

二、部門收入總體情況表(表2)

三、部門支出總體情況表(表3)

四、財政撥款收支總體情況表(表4)

五、一般公共預算支出情況表(表5)

六、一般公共預算基本支出情況表(表6)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(表7)

八、政府性基金預算支出情況表(表8)

九、國有資本經營預算支出表(表9)

十、政府采購預算表(表10)

十一、部門預算支出經濟分類表(表11)

十二、政府預算支出經濟分類表(表12)

?

?


第一部分:部門概況

?

一、主要職能職責

九三學社是接受中國共產黨領導的、與中國共產黨親密合作的、共同致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨,其基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。

二、機構設置

九三學社桂林市委員會屬正處級單位,常設辦公室(宣傳部)、組織部和參政議政部(社會服務部)等5個科級職能部室。

三、編制現狀及人員構成

經桂林市編委核定,我單位行政編制7名,后勤服務聘用人員控制數1名?,F機關在職人員6人,其中,行政編制4人,后勤服務聘用人員控制數1人,公益性崗位人員1人;退休人員5人。

四、年度工作任務

九三學社桂林市委員會現階段的任務是:繼承和發揚九三學社愛國、科學、民主的優良傳統,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神為指導,以建設“思想更加堅定,組織更加堅強,履職更加堅實”的中國特色社會主義參政黨地方組織為目標,全面履行參政黨職能,積極參政議政,民主監督,扎實開展社會服務,不斷加強自身建設,為構建社會主義和諧社會,促進多黨合作事業發展,推動桂林市實現“兩個建成”目標作出新的更大的貢獻。

第二部分:2022年部門預算情況說明

?

一、2022年收支總體情況

(一)收入預算說明

2022年收入總預算172.72萬元,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。其中,一般公共預算收入172.72萬元,占總預算100%,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。

(二)支出預算說明

2022年支出總預算172.72萬元,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。其中,一般公共預算支出172.72萬元,占總預算100%,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)一般公共服務支出類科目127.01萬元,占支出總預算73.54%,同比減少18.31萬元,降低12.6%。

(2)社會保障和就業支出類科目23.51萬元,占支出總預算13.61%,同比減少了0.88萬元,降低3.61%。

(3)衛生健康支出類科目11.62萬元,占支出總預算6.73%,同比減少了1.48萬元,降低12.74%。

(4)住房保障支出類科目8.26萬元,占支出總預算4.78%,同比減少了1.28萬元,降低13.42%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)2022年用于保障九三學社桂林市委機關正常運轉的日常支出127.01萬元,包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出107.39萬元,占基本支出的84.55%。商品和服務支出13.66萬元,占基本支出的10.76%。對個人和家庭的補助5.96萬元,占基本支出的4.69%。

(2)2022年用于保障九三學社桂林市委員會完成課題調研、參政議政及社會服務、宣傳思想等工作,用于專項業務工作的經費支出45.71萬元,占預算總支出的26.46%,同比增加0.93萬元,增長2%。

二、財政撥款收支預算情況

財政撥款收入預算情況說明:財政撥款收入總預算172.72萬元,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。其中,一般公共預算收入172.72萬元,占總預算100%,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。

財政撥款收入預算增加主要原因:一般公共預算收入根據相關規定提高了在職人員基本工資標準及離退休人員工資標準。

財政撥款支出情況說明:財政撥款支出總預算172.72萬元,同比減少了17.38萬元,降低9.14%。其中,一般公共預算支出172.72萬元,占總預算100%,同比減少了17.38萬元,降低9.14%,

(一)一般公共預算支出

1、總體情況說明:2022年度一般公共預算支出172.72萬元,其中:基本支出127.01萬元,項目支出45.71萬元。

2、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)一般公共服務支出類科目127.01萬元,占支出總預算73.54%,同比減少18.31萬元,降低12.6%。

(2)社會保障和就業支出類科目23.51萬元,占支出總預算13.61%,同比減少了0.88萬元,降低3.61%。

(3)衛生健康支出類科目11.62萬元,占支出總預算6.73%,同比減少了1.48萬元,降低12.74%。

(4)住房保障支出類科目8.26萬元,占支出總預算4.78%,同比減少了1.28萬元,降低13.42%

3、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)2022年用于保障九三學社桂林市委機關正常運轉的日常支出127.01萬元,包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出107.39萬元,占基本支出的84.55%。商品和服務支出13.66萬元,占基本支出的10.76%。對個人和家庭的補助5.96萬元,占基本支出的4.69%。

(2)2022年用于保障九三學社桂林市委員會完成課題調研、參政議政及社會服務、宣傳思想等工作,用于專項業務工作的經費支出45.71萬元,占預算總支出的26.46%,同比增加0.93萬元,增長2%。

(二)政府性基金預算支出

本單位無使用政府性基金預算安排的支出。

(三)國有資本經營預算支出

本單位無使用國有資本經營預算安排的支出。

(四)一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出127.01萬元,其中:人員經費110.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、職業年金繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費16.06萬元,主要包括:伙食補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

(一)全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

1、2022年部門全口徑預算資金安排的“三公”經費支出預算0.14萬元,其中:公務接待費支出預算0.14萬元,同比減少0.03萬元,降低17.65%,原因是響應上級號召,厲行節約。

2、2022年全口徑預算資金安排會議費預算0.18萬元,同比減少0.04萬元,降低18.18%,原因是響應上級號召,厲行節約。

3、2022年全口徑預算資金安排培訓費預算0.18萬元,同比減少0.04萬元,降低18.18%,原因是響應上級號召,厲行節約。???

(二)一般公共預算預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

1、2022年部門一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.14萬元,其中:公務接待費支出預算0.14萬元,同比減少0.03萬元,降低17.65%,原因是響應上級號召,厲行節約。

2、2022年一般公共預算資金安排的會議費預算0.18萬元,同比減少0.04萬元,降低18.18%,原因是響應上級號召,厲行節約。

3、2022年一般公共預算資金安排的培訓費預算0.18萬元,同比減少0.04萬元,降低18.18%,原因是響應上級號召,厲行節約。

四、政府采購情況說明

2022年政府采購預算1.00萬元,與上年同比無變化,全部為一般公共預算撥款1.00萬元;按政府采購項目類型,全部為網上商城采購,全部貨物類采購預算1.00萬元,與上年同比無變化。

  1. 政府性基金預算情況

本單位無使用政府性基金預算安排的支出

  1. 國有資本經營預算情況

本單位無使用國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況說明

2022年機關運行經費預算54.37萬元(全口徑),與2021年同比減少6.97萬元,降低11.38%。其中,辦公費25.35萬元、印刷費5.79萬元、咨詢費0.50萬元、郵電費1.29萬元、差旅費9萬元、維修(護)費0.16萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.14萬元、勞務費1.60萬元、工會經費0.86萬元、福利費0.16萬元、其他交通費用5.82萬元、稅金及附加費用1.90萬元、其他商品和服務支出1.44萬元。

(二)現有國有固定資產146045.39元,其中:

車輛0臺:公車改革后有1臺車報廢處理,1臺車移交到機關事務管理局。

辦公設備:146045.39元。主要是辦公電腦、辦公家具、設備及軟件無形資產。同比增加0元,增長0%。

單位沒有價值為200萬以上的大型設備。

?

?

第三部分:名詞解釋

?

一、財政撥款收入:指市級財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?

第四部分:2022年部門預算報表

?

一、部門收支總體情況表(表1

二、部門收入總體情況表(表2

三、部門支出總體情況表(表3

四、財政撥款收支總體情況表(表4

五、一般公共預算支出情況表(表5

六、一般公共預算基本支出情況表(表6

七、一般公共預算三公經費支出情況表(表7

八、政府性基金預算支出情況表(表8

九、國有資本經營預算支出表(表9

十、政府采購預算表(表10

十一、部門預算支出經濟分類表(表11

十二、政府預算支出經濟分類表(表12

上述報表詳見附件。

?

?

?

附:部門預算報表(不含存量資金).xls

?

?

九三學社桂林市委員會2022部門預算報表(預算公開).xls

主辦單位:九三學社桂林市委員會
地址:桂林市臨桂新區西城中路69號創業大廈西輔樓8樓 郵編:541100 聯系電話:5625131
技術支持 & 網頁制作:桂林市信息中心
桂ICP備06014025號 桂公網安備 45031202000167號

桂林網警 網上報警崗亭

无码人妻视频一区二区三区㊣免费观看大乳女被狂揉㊣亚洲国产成人久久综合三区㊣色偷偷人人澡久久超碰97下载